洪都航空:大华会计师事务所(特殊普通合伙):江西洪都航空工业股份有限公司2023年度内部控制审计报告
江西洪都航空工业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000338 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 江西洪都航空工业股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000338 号 江西洪都航空工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称洪都 航空公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...