金地集团:财务报表及审计报告
( ) 2023 12 31 ( ) 2023 12 31 | 1 | - | 5 | | --- | --- | --- | | 6 | - | 9 | | 10 | - | 11 | | 12 | - | 13 | | 14 | - | 17 | | 18 | - | 165 | De oitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P01552 号 (第1页,共5页) 金地(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金地(集团)股份有限公司(以下简称"金地集团")的财务报表,包括2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金 地集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和合并 及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 ...