贵航股份:贵航股份2023年度内控审计报告
大华内字[2024]0011000327 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants(Special General Partnership) 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 内部控制审计报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称贵 航股份公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-3 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 58 ...