海油工程:海油工程董事会审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责报告
海油工程董事会审计委员会对立信会计师事务所 履行监督职责情况报告 审计期间,审计委员会与立信进行了多次沟通,听取、了解了审 计会计师对公司 2023 年审计的过程。现将海油工程董事会审计委员 会对立信会计师事务所履行监督职责的情况报告如下: 一、审计委员会关于 2023 年度审计工作的基本情况 (一)审阅立信提供的审计计划 2023 年 12 月 22 日,海油工程组织召开 2023 年度审计工作计划 沟通会,独立董事与立信审计师就公司年度审计范围和时间安排进行 沟通,讨论了 2023 年审计工作的关键审计事项。要求立信严格按照 审计准则的各项要求开展审计工作,与公司和利益相关方充分沟通, 保证审计结果的客观、符合实际。 (二)审计过程监督 1.在立信进场审计前,审计委员会认真审阅了公司财务部门提 呈的未经审计的财务报表,出具了《关于公司 2023 年未经审计的财 务报表的审阅意见》,认为公司按照《企业会计准则》的规定编制财 务报表,公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,按照 《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制,同意提交立信开展审计工作。 2.在立信进场审 ...