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金晶科技:金晶科技2023年内控审计报告

山东金晶科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00266 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) t 报告编码 : 京24E 数 1 星 WUYIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F. Xuevuan International Towel No 1 Zhichun Road Haidian Di Belling China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00266 号 山东金晶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东金晶科技股份有限公司(以下简称金晶科技或公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...