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苏美达:审计报告
600710SUMEC(600710)2024-04-12 11:34

苏美达股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]1428 号 目 录 -1 审计报告 --- -7 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 --- -- -- -- -- -- -- -19 .您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查询 - 审计报告 天职业字[2024]1428 号 苏美达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的苏美达股份有限公司(以下简称"苏美达")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 苏美达 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中 ...