庚星股份:庚星能源集团股份有限公司2023年内部控制审计报告
庚星能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)2200085号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://aces.mc.gov.cn)"进行查测 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mc.gov.cn)"进行查测 。 内部控制审计报告 众环审字(2024)2200085 号 庚星能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了庚 星能源集团股份有限公司(以下简称"庚星股份公司")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、庚星股份公司对内部控制的责任 (此页无正文,为众环审字(2024)2200085 号内部控制审计报告的签章页) 中审众牙 通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是庚星股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...