庚星股份:庚星股份监事会对《董事会关于公司2022年度审计报告、内控审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》的意见
庚星能源集团股份有限公司 监事会对《董事会关于公司 2022 年度审计报告、内控审计 报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》的意见 庚星能源集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司 2022 年度财务报告的审计机构, 中审众环对公司 2022 年度的财务报告进行了审计,并出具了保留意见的审计报告 和带强调事项段无保留意见的内控审计报告。公司董事会就 2022 年度审计报告、 内控审计报告中强调事项段所述事项影响已消除出具了专项说明,公司监事会根 据相关规定对《董事会关于公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中强调事项段 所述事项影响已消除的专项说明》发表意见如下: 公司监事会同意董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计报告、内控 审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》,该说明客观反映了公 司的实际情况,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,公司 2022 年度审计 报告、内控审计报告中强调事项段所述事项影响已消除,我们对公司董事会出具 的《董事会关于公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中强调事项段所述事项 ...