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四川长虹:四川长虹董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
600839CHANGHONG(600839)2024-04-25 10:25

四川长虹电器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 家。 二、2023 年会计师事务所履职情况 按照《 审计业务约定书》,遵循《 中国注册会计师审计准则》和其他执业规范, 结合公司 2023 年年报工作安排,信永中和制定了全面、合理、可操作性强的审计 工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核 算、资产减值、递延所得税确认、金融工具计量、合并报表、关联方交易、预计负 债等。 在执行审计工作的过程中,信永中和就事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等,与公司审计委员会、独立董事以及公司管 理层进行了沟通,对公司 2023 年度财务报告及截至 2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情 况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行审计,信永中和认为公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...