南京化纤:南京化纤股份有限公司审计报告
南京化纤股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]11162 号 目 录 -1 审计报告一 _7 2023 年度财务报表 -- -19 2023 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台(html//aoo mof 审计报告 天职业字[2024]11162 号 南京化纤股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京化纤股份有限公司(以下简称"南京化纤"或"贵公司"或"公司")财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于南京化纤,并履行了 ...