福成股份:内控审计报告
永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) t 15 石会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310164 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五丰公司")2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福成 五丰公司董事会的责任。 河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制 审计报告 五、强调事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注:福成五丰公司未及时修订《内部控 中国 · 北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦11-13层 PC:100020 TEL: 86-010-65950511/0611 FAX: 86-011-65955570 制管理手册》。本段内容不影响已对财务报告内部控 ...