新五丰:关于湖南新五丰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
清偿情况的专项审计说明 关于湖南新五丰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:湖南新五丰股份有限公司 审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0731-85179801 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 天健审〔 2024 〕2–212 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南新五丰股份有限公司(以下简称新五丰公司)2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 新五丰公司管理层编制的 2023 年度《控股股东及其他关联方非经营性资金占用 及清偿情况表》(以下简称资金占用情况表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新五丰公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新五丰公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解新五丰公司 202 ...