四创电子:四创电子2023年度内部控制审计报告
四创电子股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000110 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ___ 四创电子股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 大华内字【2024】0011000110 号 四创电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了四创电子股份有限公司(以下简称四创电子)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 页 次 内部控制审计报告 1 1-2 u 足以 四国际 16 兰德 7 皇雄 12 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务 ...