昊华能源:北京昊华能源股份有限公司内部控制审计报告
北京昊华能源股份有限公司 内部控制审计报告 天圆全审字[2024]000680 号 全 会 计 师 里 务 所 TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播 5 层 22、23、24、25号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Intern Communication Building, No. 19, Ch 内部控制审计报告 天圆全审字[2024]000680 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 TYOCPA 您可使用手机"扫一扫"或进入"洋f 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业 ...