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新城控股:新城控股2023年度内部控制审计报告
601155Seazen(601155)2024-03-28 11:48

新城控股集团股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新城控股董事 会的责任。 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 2218 号 (第一页,共二页) = = 注册会计师的责任 新城控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了新城控股集团股份有限公司(以下简称"新城控股")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第 2218 号 (第二页,共二页) 财务报告内部控制审计意见 四、 我们认为,新城控股集团股份有限公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 分直 中 通合伙) 草各所( n d77 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制 ...