兴业银行:兴业银行2023年度董事会审计与关联交易控制委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

一、总体情况 2023 年,董事会审计与关联交易控制委员会严格按照内外 部制度规定,积极履行对会计事务所的监督和评估职责,认真审 查会计师事务所的专业水平和独立性,指导本行外部审计有序、 合规开展,相关工作执行情况良好。 兴业银行股份有限公司 2023 年度董事会审计与关联交易控制委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 委员会认为,毕马威华振会计师事务所(以下简称毕马威华 振)自 2019 年起担任本行会计师事务所,能够提供优质的审计 审阅服务,并在健全内部管理、配合新收入准则实施和提高信息 披露质量等方面提供有价值的增值服务,符合续聘要求。经审查 评估,毕马威华振在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等方面均符合监管规定。因此,委员会向董事 会提议继续聘请毕马威华振为本行实施 2023 年度年报审计、半 年报审阅和内部控制审计服务。 三、监督指导会计师事务所完成审计审阅工作 一是2022年度财务报告及内部控制审计沟通。2023年2月, 委员会听取了毕马威华振关于年报及内控审计进展情况的报告, 要求会计师从促发展的角度,多提出需要改进的方面。3 月,委 三是 2023 年度财务报告及 ...