金田股份:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于宁波金田铜业(集团)股份有限公司2023年度内部控制审计报告
宁波金田铜业(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000012 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话:86 (10) 6827 8880 传真:86 (10) 6823 8100 北京大华内字[2024]00000012 号 宁波金田铜业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称 金田股份)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...