共进股份:董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
深圳市共进电子股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告 的专项说明 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"亚太事务所")为深 圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度内部控制审计机构, 对公司 2023 年度内部控制进行了审计,对公司出具了带强调事项段无保留意见 的《内部控制审计报告》【亚会专审字(2024)第 01610004 号】。董事会对带强 调事项段无保留意见涉及的事项进行专项说明如下: 一、强调事项段的内容 亚太事务所审计了公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制的有效性,对"强调 事项"意见如下: 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,如共进股份公司 2023 年度内部控 制评价报告中所述:"公司本年度内控评价发现,公司一家全资子公司的在职员 工月度薪酬及离职补偿金的计算、审核及支付审批存在一般控制缺陷。具体情况 如下:2023 年 12 月 22 日下午,公司全资子公司太仓市同维电子有限公司(以下 简称:"太仓同维")行政总监向太仓市公安局陆渡派出所报案称,太仓同维人力 薪酬专员严某存在利用职务之便非法侵占资金的嫌疑。 ...