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上海沪工:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海沪工焊接集团股份有限公司公司内部控制审计报告
603131SHHG(603131)2024-04-26 07:49

上海沪工焊接集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机端扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://aces.msf.gov.cn)"进行查询 "我在" Z信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11614 号 上海沪工焊接集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"上 海沪工")2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是上海沪工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防 ...