建研院:公证天业会计师事务所关于公司2023年度内部控制审计报告
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified 无锡 江苏。 86 (510)68798988 86 (510)68567788 信箱: mail@gztycpa.cn Public Accountants, SGP Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1121号 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,建研院于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 ...