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维力医疗:维力医疗2023年度内部控制审计报告
603309Well Lead(603309)2024-04-18 10:54

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://aco.bef.gov.cn)"进行查处 "社会 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 广州维力医疗器械股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011670022 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计 报告 榕 制 E 华兴审字[2024]23011670022号 广州维力医疗器械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"维力医疗")2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,维力医疗于2023年12月31 ...