健盛集团:健盛集团关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于浙江健盛集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | | | 2、 附表 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第3页 80 2 XKDUD50 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行企业 " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 委托单位:浙江健盛集团股份有限公司 审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0571-22897199 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 专项审计说明 天健审〔2024〕340 号 浙江健盛集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江健盛集团股份有限公司(以下简称健盛集团公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。 ...