禾丰股份:禾丰股份董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
禾丰食品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 2022 年度,苏亚金诚经审计的收入总额为 42,526.43 万元,其中审计业务 收入 35,106.04 万元,证券业务收入 10,720.31 万元。 2022 年度,苏亚金诚共承担 35 家上市公司以及 110 家挂牌公司审计业务, 上市公司审计收费总额 7,858.71 万元,挂牌公司审计收费 1,627.52 万元。上 市公司行业涉及电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属制 品业、专用设备制造业、零售业、软件和信息技术服务业、橡胶和塑料制品业、 商务服务业等。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议 案》,公司继续聘请苏亚金诚担任公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。公 司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企 ...