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国联股份:监事会对董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明意见

公司高度重视 2022 年度审计报告、内部控制审计报告中带强调事项段所涉 及事项,积极采取措施解决、消除相关事项。目前,公司 2022 年度审计报告、 2022 年度内部控制审计报告带强调事项段的影响已消除。公司董事会就相关事 项影响已消除出具了专项说明。 北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"国联股份") 聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具了报 告号为信会师报字[2023]第 ZG18666 号的带强调事项段无保留意见审计报告、信 会师报字[2023]第 ZG18669 号的带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报 告》。 北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会 对董事会关于 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告和 内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明意见 监事会认为:公司董事会出具的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事 会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项已消除 情况的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规及规范性文 件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,公司 2022 年度带强 ...