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国联股份:董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 关于 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告和 内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明 北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"国联股份") 聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具了报 告号为信会师报字[2023]第 ZG18666 号的带强调事项段无保留意见审计报告。 并对 2022 年度内部控制的有效性进行了审计,出具了信会师报字[2023]第 ZG18669 号的带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》。 公司董事会现就 2022 年度审计报告、2022 年度内部控制审计报告出具带强 调事项段的无保留意见涉及事项的影响消除说明如下: 内部控制审计报告的强调事项段为: "我们提请内部控制审计报告使用者关注下列事项: 1、国联股份 2022 年度部分交易仅保存客户签收单,缺乏有效证明国联股 份取得或拥有商品控制权的相关单据,国联股份对这些交易调整为以净额法确认 收入,交易单据保存相关的内部控制存在缺陷。 2、国联股份部分信息技术相关控制(如数据审核和授权制度、生产系统访 问和变更权限等)存在缺陷和不足。 本段 ...