灵康药业:2023年年度审计报告
灵康药业集团股份有限公司 审 计 报 告 灵康药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 众环审字(2024)0300309号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | | 资产负债表 | 13 | | 利润表 | 15 | | 现金流量表 | 16 | | 股东权益变动表 | 17 | | 财务报表附注 | 19 | 审计报告 众坏审字(2024) 0300309 号 我们审计了灵康药业集团股份有限公司(以下简称灵康药业公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计;两则的规定编制,公允反映了 灵康药业公司 2023年12月31日合并及母公司的财务状况以及2023年度 公司的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...