卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司2023年度内部控制审计报告
西藏卫信康医药股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系申话· +86 /010) 6554 2288 ¤会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA3B0078 西藏卫信康医药股份有限公司 西藏卫信康医药股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"卫信康")2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是卫信康董事会的责 任。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 址明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报 ...