康普顿:青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告
青岛康普顿科技股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000092 号 目 录 码 页 一、内部控制审计报告 | | 韶 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十六日 1-2 青岛康普顿科技股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000092 号 青岛康普顿科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"康普顿")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第1页 共2页 青岛康普顿科技股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,康普顿于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普通合伙) 和信 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康普顿董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审 ...