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白云电器:白云电器2023年年度内部控制审计报告
603861BYE(603861)2024-04-22 11:47

广州白云电器设备股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012150039 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.nof.cov.cn)" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:///acc.nof.cov.cn)" 进行在 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 广州白云电器设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州白云电器设备股份有限公司(以下简称白云电器)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 白云电器董事会的责任。 二、注册会计师的责任 申请(Tel):0591-878525 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012150039号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...