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睿能科技:华兴会计师事务所关于睿能科技2023年度审计报告
603933RAYNEN(603933)2024-03-26 09:54

福建睿能科技股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23013360029 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 52 Hudong Road Fuzhou Fujian China 由话(Tol) . 0591 Http - / www finxena 告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于睿能科技,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 《会计师事务所(特殊普通合伙 ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 华兴审字[2024]23013360029 号 福建睿能科技股份有限公司全 ...