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丸美股份:广东丸美生物技术股份有限公司2023年度内部控制审计报告
603983Marubi(603983)2024-04-26 11:32

广东丸美生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011820020 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 进行了 报告编码:闽24WTJQNYS 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 《会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 申话(Tel):0591-87852574 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011820020号 广东丸美生物技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称丸美股份)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价 ...