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康德莱:上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制审计报告2023年度
603987KDL(603987)2024-04-19 11:48

.您可使用手机"扫一扫"或进入"让明丹丁证明该审计报告是否由具有执业诈可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)" 进行查验 174KI 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11058 号 上海康德莱企业发展集团股份 有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简 称康德莱)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价 ...