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松井股份:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的财务报告及审计报告
688157SOKAN(688157)2024-01-08 12:01

6-1-2 1 审计报告 天职业字[2021]1618 号 湖南松井新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"松井股份"或"公司")财务报表, 包括 2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2020 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 松井股份 2020 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2020 年度的合并经营成果及合 并现金流量和经营成果及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于松井股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 ...