三生国健:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于三生国健非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于三生国健药业(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 我们审计了三生国健药业(上海)股份有限公司的财务报表,包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注,并于2024年3月20日出具了编号为安永华明(2024)审 字第70072706_B01的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求,三生国健药业(上海)股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是三生国健药业 (上海)股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三生国健药业(上 海)股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对三生国健药业(上海) 股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总 表所载资料执行额外的审 ...