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微电生理:2023年内部控制审计报告
688351MicroPort EP(688351)2024-03-29 10:28

[2024]0011000032 ( ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) (截止 2023 年 12 月 31 日) | 1-2 | | --- | | 1-8 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 [2024]0011000032 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简 称"微电生理")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的 ...