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海目星:内部控制审计报告
688559Hymson(688559)2024-04-12 11:58

信会师报字[2024]第 ZI10131 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览会再由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)" 班行香服 海目星激光科技集团股份有限公司 二〇二三年内部控制审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10131 号 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称海 目星)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海目星董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财 ...