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深南电A:内部控制审计报告
000037Shen Nan Dian(000037)2024-04-11 11:05

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 1 深圳南山热电股份有限公司 内 控 审计报告 立信中联审字[2024]D-0138 号 立信中联审字[2024]D-0138 号审计报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0138 号 深圳南山热电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了深圳南山热电股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...