南京公用:内部控制审计报告
南京公用发展股份有限公司 2023 年度内控审计报告 天衡专字(2024)00337 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/ 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00337 号 南京公用发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计准则》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京公用发展股份有限公司 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,南京公用发展股份有限公司于 2023年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 伙) 于伸 中国注册会计师:陈莉 (项目合伙人) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《 ...