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粤高速A:内部控制审计报告
000429GPED(000429)2024-03-15 12:28

广东省高速公路发展股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://zg.cnof.gov.cn)" 我行空班 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:///z 报告编码:京24SW010W 石会计师事务所(特殊普通合伙 gtuo Certified Public Accountants LL 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310038号 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"粤高速")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是粤高速董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内 ...