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山推股份:内部控制审计报告
000680SHANTUI(000680)2024-03-25 10:13

山推工程机械股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2161 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山推工程机械股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) , Centilied Public Accountants (Special General 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2161 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: rnghai Certified Public Accountants (Special Genera 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...