顺鑫农业:内部控制审计报告
内部控制审计报告 [2024]京会兴审字第 00040028 号 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称:贵公司)2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。 第1页,共 2 页 【此页为[2024]京会兴审字第 00040028 号报告签章页】 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师: 1 (特殊普通合伙)(盖章) (项目合伙人) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控 ...