Workflow
冀中能源:2023年年度审计报告
000937JZEG(000937)2024-04-12 10:34

| 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-137 | Grant Thornton 致同 冀中能源股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | (一)应收账款坏账准备计提 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了冀中能源公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于冀中能源公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些 ...