紫光股份:新华三集团有限公司2022年度、2023年度审计报告
新华三集团有限公司 已审财务报表 2022年度以及2023年度 新华三集团有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并利润表 | | 8 | | | 合并所有者权益变动表 | | 9 | | | 合并现金流量表 | 10 | - | 11 | | 公司资产负债表 | 12 | - | 13 | | 公司利润表 | | 14 | | | 公司所有者权益变动表 | | 15 | | | 公司现金流量表 | 16 | - | 17 | | 财务报表附注 | 18 | - | 132 | 补充资料 一、非经常性损益明细表 1 审计报告 安永华明(2024)审字第70061590_B01号 新华三集团有限公司 新华三集团有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了新华三集团有限公司的财务报表,包括2022年12月31日及2023年12 月31日的合并及公司资产负债表,2022年度及2023年度的合并及公司利润表、所有者 权益变动表和现金流 ...