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德明利:2023年度内部控制评价审计报告

深圳市德明利技术股份有限公司 内控审计报告 ,您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:// 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.onof.gov.nl) 【 久 1 星 大信审字[2024]第 5-00010 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. Room 2206 221F Xuevuan Inte No 1 Zhichun Road Haidian | Beijing China 100081 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00010 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市德明利技术股份有限公司(以下简称德明利公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、 ...