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润贝航科:国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
001316LUBAIR AVIATION(001316)2024-04-11 11:43

国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人")作为润贝 航空科技股份有限公司(以下简称"润贝航科"或"公司")首次公开发行股 票并上市(以下简称"本次发行")之保荐人,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 有关部门规章和规范性文件的要求,对《润贝航空科技股份有限公司2023年度 内部控制自我评价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人查阅了董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、 年度内部控制自我评价报告,从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内 部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了 核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基 准日(2023年12月31日),公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司董事 会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基 准日(2023年12月31日),公司未发现非财务 ...