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黔源电力:2024年度财务预算报告
002039QYDL(002039)2024-03-29 09:21

三、2024 年主要预算指标 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司实际经营情况,围绕近年来黔源公 司发展目标,在面对流域来水不利的情况下,通过增电量、降成本、 强管控、对标对表提效率等方面的分析研究,结合公司"十四 五规划"、提质增效方案和年度发展计划,按照"稳中优进" 的原则编制 2024 年预算。 二、预算编制依据 (一)根据公司大中型水电站规范要求,考虑利用小时、 电价等关键要素要与市场对标,电量按同流域同类型电站多年 平均水平安排,以及电力市场化的影响预测 2024 年发电量。 (二)收入预算按现行电价编制。 (三)根据公司全年的生产计划、材料、修理、委托运营 费、技改等工作安排,编制成本预算。 2024 年资本性投资支出预算共计 2.13 亿元,其中投资预算 0.5 亿元,为镇宁坝草一期光伏电站;前期费用预计 0.03 亿元; 技改费预计发生 1.6 亿元,其中:特大项目 0.3 亿元,重大项目 0.6 亿元,较大项目 0.3 亿元,一般及零购 0.4 亿元。 五、2024 年筹融资预算 2024 年期初资金结余 2.5 亿元,本年利润及折旧摊销资金 来源约 15 亿元 ...