国轩高科:内部控制审计报告
国轩高科股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕18号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 音是合由具有执业许可的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些 苏亚金诚会计师事务所(靠 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国轩高科董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对国轩高科财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 世 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 址: www.syjc.com |xx| 电子信箱:info@syjc.com 苏 亚 审 内(2024) 18 号 内部控制审计报告 国轩高科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了国轩高科股份有限公司(以下简称国轩高科)2023年12月31日的财务报告 ...