沙钢股份:年度关联方资金占用专项审计报告
关于江苏沙钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大 不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对 程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度控股 股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00525 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏沙钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00525 号 江苏沙钢股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏沙钢股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报表, 并出具了天衡审字(2024)01158 号审计报告。 根据上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求(证监会公告 [2022]26 号)和深交所相关格式指引的有关要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表 ...