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浔兴股份:内部控制审计报告
002098SBS(002098)2024-04-26 14:54

华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24004470130 号 福建浔兴拉链科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称福建浔兴)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 福建浔兴拉链科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24004470130 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,福建浔兴于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 福建浔兴董事会的责任。 二、注册会计师 ...