浔兴股份:2023年年度审计报告
福建浔兴拉链科技股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]24004470108 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 华兴审字[2024]24004470108号 福建浔兴拉链科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称浔兴股份)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的浔兴股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了浔兴股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况 以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浔兴股份,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项 我们提醒财务报 ...